Orden de Compra. Nº673-110-CM18 "Adquisición de materiales de oficina, Unidad de Regularización. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-110-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina, Unidad de Regularización. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 17145
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Clips para papel20 (1109293 )CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES 1129293(1109293) CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $24 $ 471,00 $ 0,00 $ 480,00 $ 9.420 $ 9.900
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1109294 )CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES 1129294(1109294) CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $30 $ 591,00 $ 0,00 $ 600,00 $ 11.820 $ 12.420
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones8 (1109295 )CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER GRANDE CON RIEL UNIDAD 1129295(1109295) CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER GRANDE CON RIEL UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $44 $ 876,00 $ 0,00 $ 352,00 $ 7.008 $ 7.360
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon6 (1347479 )CINTA ADHESIVA ARTEL DOBLE CONTACTO ROLLO 2 4MM X 10 M 6 UNIDADES 6 UNIDADES 1373793(1347479) CINTA ADHESIVA ARTEL DOBLE CONTACTO ROLLO 2 4MM X 10 M 6 UNIDADES 6 UNIDADES ; Código: 20000069; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $139 $ 2.772,00 $ 0,00 $ 834,00 $ 16.632 $ 17.466
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007326 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA GRIS UNIDAD 1025326(1007326) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA GRIS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $5 $ 101,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 20.200 $ 21.200
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007318 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 1025318(1007318) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $5 $ 109,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 21.800 $ 22.800
Total Neto $ 91.146
Descuento $ 911
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.145
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.