Orden de Compra. Nº673-129-CM13 "COMPRA MAT. DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-129-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT. DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 8905,5603
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-24-LP09
Marcadores15 (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 ; Código: L300412;Región : VI $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195
23101502
2239-24-LP09
Perforadoras2 (18453) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 20490(18453) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 ; Código: R400324;Región : VI $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (730510) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARGABLE NEGRO 500 UNIDAD 730510(730510) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARGABLE NEGRO 500 UNIDAD; Código: P107804;Región : VI $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
44121628
2239-24-LP09
Dispensadores o receptáculo de grapas6 (733138) PORTA CLIPS FULTONS MAGNETICO CUADRADO 7X5X5CM. 733138(733138) PORTA CLIPS FULTONS MAGNETICO CUADRADO 7X5X5CM.; Código: A186014;Región : VI $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816
12171703
2239-24-LP09
Tintas4 (739031) TINTA TRODAT TAMPON 7011 NEGRO FRASCO X 28 ML 739031(739031) TINTA TRODAT TAMPON 7011 NEGRO FRASCO X 28 ML; Código: S280520;Región : VI $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes6 (810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4 814788(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4; Código: R582224;Región : VI $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314 $ 1.314
44111513
2239-24-LP09
Soportes para diarios o calendarios4 (817773) PORTATACO CALENDARIO DIMERC CHICO METALICO UNIDAD 822785(817773) PORTATACO CALENDARIO DIMERC CHICO METALICO UNIDAD; Código: A335940;Región : VI $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
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2239-24-LP09
Carpetas para archivos2 (903214) CARPETA FULTONS CON FUELLE. CONELASTICO 12 DIVISIONES VERDE OFICIO 914827(903214) CARPETA FULTONS CON FUELLE. CONELASTICO 12 DIVISIONES VERDE OFICIO; Código: U394450;Región : VI $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.666 $ 4.666
Total Neto $ 48.321
Descuento $ 1.450
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.906
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 55.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.