Orden de Compra. Nº673-135-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-135-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 7833,13
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.485 $ 9.485
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas2 (975049) INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD 990049(975049) INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD; Código: 84866;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.564 $ 4.564
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PA5 (1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl3 (1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD 1160225(1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 91016FL;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613 $ 2.613
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza1 (1139179) BASURERO SAN REMO 36 LT CON TAPA Y PEDAL UNIDAD 1161243(1139179) BASURERO SAN REMO 36 LT CON TAPA Y PEDAL UNIDAD; Código: 65646;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.289 $ 12.289
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos3 (1180202) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD 1206232(1180202) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 84542FL;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964 $ 5.964
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD 1340318(1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD; Código: 91765FB;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.742 $ 4.742
Total Neto $ 41.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.833
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.