Orden de Compra. Nº673-25-AG26 "Mantenimiento y Reparación de Impresora. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Impresora. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA, ES ENVIADA AL PROVEEDOR EL 13-05-2026, LA CUAL A LA FECHA AÚN NO ES ACEPTADA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 24487,96
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iseven
Razón Social ISEVEN INGENIERÍA, SERVICIOS Y VENTAS LIMITADA
R.U.T. 77.994.788-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iseven
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadReparación de impresora (Cambio de cabezal de impresión) HP office jetpro 8100 Cartridge 950/951. Contactar a Carla Leiva Peña cleivap@mbienes.cl para coordinar fecha de realización del servicio.  $ 128.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.884 $ 128.884
Total Neto $ 128.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.488
TOTAL OC $ 153.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.