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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673-25-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y Reparación de Impresora. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-15-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ORDEN DE COMPRA, ES ENVIADA AL PROVEEDOR EL 13-05-2026, LA CUAL A LA FECHA AÚN NO ES ACEPTADA. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
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R.U.T. |
70.470.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Alcazar Nº 431 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
24487,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcazar Nº 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iseven |
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Razón Social |
ISEVEN INGENIERÍA, SERVICIOS Y VENTAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.994.788-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iseven |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103107
| Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras | 1 | Unidad | Reparación de impresora (Cambio de cabezal de impresión) HP office jetpro 8100 Cartridge 950/951. Contactar a Carla Leiva Peña cleivap@mbienes.cl para coordinar fecha de realización del servicio. | |
$ 128.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.884
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$ 128.884
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Total Neto
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$ 128.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.488
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$ 153.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.