Orden de Compra. Nº673-28-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673-2-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-28-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673-2-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE NI EL TRABAJO SOLICITADO, EN LOS PLAZOS SEÑALADOS, SE LO NOTIFICA VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y LLAMADAS TELEFÓNICAS, A LAS CUALES NO RESPONDE.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673-2-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 512955,92
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MGCmantenimiento
Razón Social MANTENIMIENTO MAURICIO ESTEBAN GUERRA CONTARDO EMP
R.U.T. 76.421.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MGCmantenimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadReparaciones de Instalaciones eléctricas. Inicio de trabajo a contar desde el 07 de junio de 2023.Valor incluye materiales y mano de obra para la completa ejecución del proyecto, debe agregarse el IVA $ 2.699.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699.768 $ 2.699.768
Total Neto $ 2.699.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.956
TOTAL OC $ 3.212.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.