Orden de Compra. Nº673-3-AG25 "Insumos de Aseo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 32566
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
R.U.T. 19.260.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC CON SELLO REGISTRO ISP, AROMAS LAVANDA, TRADICIONAL O VAINILLA.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS 5 LITROS.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico8PackPACK PAPEL HIGIÉNICO 250 METROS DOBLE HOJAS 6 ROLLOS.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 171.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.566
TOTAL OC $ 203.966


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.