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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673-32-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales y útiles de aseo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-26-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
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R.U.T. |
70.470.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Alcazar Nº 431 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
40650,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcazar Nº 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Girolla |
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Razón Social |
NUOVO SPA
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R.U.T. |
76.662.362-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Girolla |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Bidón | CLORO GEL DESINFECTANTE BIDÓN 5 LTS. | |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.352
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$ 4.352
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 6 | Bidón | JABÓN LÍQUIDO DE MANOS BIDÓN 5 LTS. | |
$ 3.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.110
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$ 19.110
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 80 | Unidad | DESINFECTANTE EN AEROSOL CON REGISTRO ISP, AROMA ORIGINAL 360 CM3 | |
$ 1.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.480
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$ 140.480
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO HOJA GRUESA O DOBLE HOJA 250 MTS. | |
$ 1.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.010
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$ 50.010
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Total Neto
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$ 213.952
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.651
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$ 254.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.