Orden de Compra. Nº673-32-AG26 "Materiales y útiles de aseo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-26-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-32-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-26-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 40650,88
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Girolla
Razón Social NUOVO SPA
R.U.T. 76.662.362-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Girolla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2BidónCLORO GEL DESINFECTANTE BIDÓN 5 LTS.  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6BidónJABÓN LÍQUIDO DE MANOS BIDÓN 5 LTS.  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL CON REGISTRO ISP, AROMA ORIGINAL 360 CM3   $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.480 $ 140.480
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO ROLLO HOJA GRUESA O DOBLE HOJA 250 MTS.  $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.010 $ 50.010
Total Neto $ 213.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.651
TOTAL OC $ 254.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.