Orden de Compra. Nº673-45-AG22 "Materiales y Artículos de Aseo, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-48-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-45-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Artículos de Aseo, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-48-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Libertador General Bernardo OHiggins
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES VI REGION
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 30253,13
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel10UnidadServilletas  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111703
Toallas de papel15UnidadToalla de papel 12m  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadLustra Muebles  $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781 $ 2.781
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCloro Gel con sello ISP  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.532 $ 11.532
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDesinfectante en aerosol certificado por el ISP  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.176 $ 31.176
53131609
Protector solar6UnidadProtector solar individual 200ml 50+fps  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico8UnidadPapel higienico Jumbo x6 250 metros.  $ 11.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.688 $ 88.688
Total Neto $ 159.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.253
TOTAL OC $ 189.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.