|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
673-51-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina Unidad de Catastro. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VI Región
|
|
R.U.T. |
70.470.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Alcazar Nº 431 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
21688 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcazar Nº 431 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Punto Educativo |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
|
|
R.U.T. |
76.163.112-8 |
|
Sucursal |
Punto Educativo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121149 2239-4-LP14
| Papel vegetal prensado | 100 | | (1274419 )PAPEL VEGETAL PROARTE SOBRE A-4 12 HOJAS UNIDAD 1300419 | (1274419) PAPEL VEGETAL PROARTE SOBRE A-4 12 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $55 |
$ 1.098,00
|
$ 0,00
|
$ 5.500,00
|
$ 109.800
|
$ 115.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 115.300
|
|
Descuento
|
$ 1.153
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.688
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 135.835
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.