Orden de Compra. Nº673-55-CM20 "Adquisición de materiales de oficina para Unidad de Regularización. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-55-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para Unidad de Regularización. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 30316
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1163817 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO CAJA 50 UNIDADES 1189879(1163817) ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO CAJA 50 UNIDADES; Código: R384019; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008151 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD 1026151(1008151) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD; Código: U379626; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.720 $ 35.720
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1108927 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR HI-TECPOINT V5 GRIP 0,5 AZUL UNIDAD 1128927(1108927) LÁPIZ PILOT ROTULADOR HI-TECPOINT V5 GRIP 0,5 AZUL UNIDAD; Código: L208011; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro12 (1285133 )CUADERNO TORRE 3 MATERIAS 7 MM 1311135(1285133) CUADERNO TORRE 3 MATERIAS 7 MM ; Código: U377373; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
Total Neto $ 161.172
Descuento $ 1.612
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.316
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.