Orden de Compra. Nº673-65-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-12-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673-65-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673-12-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. VI REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Unidad de Compra Alcazar Nº 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VI Región
R.U.T. 70.470.900-5
Dirección de Facturación Alcazar Nº 431
Comuna Rancagua
Impuesto 64012,52
Dirección de Envío de la Factura Alcazar Nº 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA A/SOL 360CC TODO INSECTO.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LTS.  $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670
53131609
Protector solar6UnidadPROTECTOR SOLAR 200 ML FPS 50+  $ 3.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.098 $ 19.098
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3UnidadJABON LIQUIDO 5 LTS.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131821
Compuestos desengrasantes3UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GRS.  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL 360 CC.  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL.  $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.798 $ 6.798
47131603
Esponjas6UnidadPACKS DE ESPONJAS ABRAS/LISA X4 UNIDADES  $ 1.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.362 $ 10.362
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 250 HOJAS.  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL PARA AUTOS.  $ 2.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.616 $ 10.616
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE ASEO 40 X 45 CMS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
14111704
Papel higiénico10UnidadPACKS DE PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 M. CADA UNO.  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
47131502
Paños de limpieza6PackSET PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 UNIDADES POR SET.  $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696 $ 12.696
14111703
Toallas de papel20PackPACKS DE TOALLA PAPEL 3 ROLL.  $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.960 $ 38.960
47121701
Bolsas de basura12PackBOLSA BASURA 50 X 70 PACK 10 UNIDADES  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
47121701
Bolsas de basura12PackBOLSA BASURA 80 X 110 PACK 10 UNIDADES  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
47121701
Bolsas de basura12PackBOLSA BASURA 70 X 90 PACK 10 UNIDADES  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
Total Neto $ 336.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.013
TOTAL OC $ 400.921


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.