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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673331-49-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE TRANSPORTE DE ENSERES DEL SSAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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673331-1-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRA DE SERVICIOS SSAN |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucania Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucania Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
92208,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD |
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Razón Social |
CRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA URRUTIA
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R.U.T. |
12.075.454-8 |
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Sucursal |
EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 485,31 | Unidad | Traslado de ROJAS SEPULVEDA Celular 93112308 DESDE: 9 1/2 norte C #3757, entre 35 y 36 Oriente, Parque Residencial Las Rastras III, Talca, HASTA: Manuel Rodríguez #680, Lonquimay.-
| Traslado de Enseres día 04-04-2014 de CAMILA ROJAS SEPULVEDA Celular 93112308.- |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.310
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$ 485.310
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Total Neto
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$ 485.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.209
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$ 577.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.