Orden de Compra. Nº673333-45-SE14 "Mantencion Preventiva Vehículos DSSAN Octubre 2"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucania Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673333-45-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva Vehículos DSSAN Octubre 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673333-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION
Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
Comuna Angol
Impuesto 603513,53
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA
Razón Social HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA
R.U.T. 10.985.229-5
Sucursal HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaServicio Mantencion Preventiva Vehículos DSSAN Mes Octubre 2014Servicio de Mant. Preventiva de los Vehículos DSSAN Correspondiente al Mes Octubre 2014 Según Ordenes de Trabajo Nº 01-02 Licitación 673333-4-LE14 $ 3.176.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176.387 $ 3.176.387
Total Neto $ 3.176.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 603.514
TOTAL OC $ 3.779.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.