Orden de Compra. Nº673335-18-SE25 "S.P.E. Profesionales Gestores Integración Social desde 662237-15-LS25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673335-18-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P.E. Profesionales Gestores Integración Social desde 662237-15-LS25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662237-15-LS25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 5106204
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVA TABITA VARGAS ROJAS
Razón Social EVA TABITA VARGAS ROJAS
R.U.T. 14.231.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVA TABITA VARGAS ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definida   $ 30.108.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.108.996 $ 30.108.996
Total Neto $ 30.108.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 5.106.204
TOTAL OC $ 35.215.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.