Orden de Compra. Nº673339-149-CM16 "Adquisicion de materiales para capacitaciones"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673339-149-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para capacitaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 75392,38
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos16 (966168) CARAMELO AMBROSOLI ARBOLITO 860 GR UNIDAD 983168(966168) CARAMELO AMBROSOLI ARBOLITO 860 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.168 $ 31.168
50202310
2239-23-LP13
Agua mineral554 (966395) AGUA MINERAL BENEDICTINO CON GAS 500 CC UNIDAD 983395(966395) AGUA MINERAL BENEDICTINO CON GAS 500 CC UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.572 $ 231.572
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud80 (966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES 983967(966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.160 $ 142.160
Total Neto $ 404.900
Descuento $ 8.098
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.392
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 472.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.