Orden de Compra. Nº673614-3-CM13 "Letrero CAVI Arica"
Recuerde que el responsable del pago es CAJTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673614-3-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Letrero CAVI Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Arica y Parinacota
Razón Social CAJTA
R.U.T. 60.318.000-3
Dirección de Unidad de Compra Yugoslavia 1225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJTA
R.U.T. 60.318.000-3
Dirección de Facturación Yugoslavia 1225
Comuna Arica
Impuesto 6450,5
Dirección de Envío de la Factura Yugoslavia 1225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Industrias Gráficas Tarapacá Ltda.
Razón Social INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA
R.U.T. 78.811.760-4
Sucursal Industrias Gráficas Tarapacá Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
2239-10-LP10
Letreros publicitarios7 (821621) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) B/N - PVC VALOR METRO LINEAL 827105(821621) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) B/N - PVC VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : I $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950
Total Neto $ 33.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.450
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.