Orden de Compra. Nº
673627-108-CM17
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Material de Oficina SENDA Aysén / Gastos Operacionales
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
673627-108-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina SENDA Aysén / Gastos Operacionales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENDA-DIRECCION REGIONAL AYSEN
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Facturación
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
29531,32
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
15
(1241085) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RHEIN 5MM 180 HJS DESING UNIDAD 1267186
(1241085) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RHEIN 5MM 180 HJS DESING UNIDAD; Código: 7806610170385;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.110
$ 37.110
12171703
2239-4-LP14
Tintas
4
(1241089) TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD 1267190
(1241089) TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD; Código: 7807209024089;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $5
$ 1.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.104
$ 4.104
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
15
(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612
(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.515
$ 13.515
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
50
(1346603) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X30 UNIDAD 1372863
(1346603) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X30 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $54
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.700
$ 12.700
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos
4
(1006985) BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD 1024985
(1006985) BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.224
$ 17.224
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes
50
(1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 1025257
(1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.400
$ 43.400
44121804
2239-4-LP14
Borradores
20
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
10
(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES 1130411
(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.680
$ 16.680
44121705
2239-4-LP14
Portaminas
15
(1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD 1024833
(1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.895
$ 5.895
Total Neto
$ 155.428
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.531
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 184.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.