Orden de Compra. Nº673627-108-CM17 "Material de Oficina SENDA Aysén / Gastos Operacionales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673627-108-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina SENDA Aysén / Gastos Operacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL AYSEN
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29531,32
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro15 (1241085) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RHEIN 5MM 180 HJS DESING UNIDAD 1267186(1241085) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO RHEIN 5MM 180 HJS DESING UNIDAD; Código: 7806610170385;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.110 $ 37.110
12171703
2239-4-LP14
Tintas4 (1241089) TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD 1267190(1241089) TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD; Código: 7807209024089;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $5 $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104 $ 4.104
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.515 $ 13.515
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1346603) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X30 UNIDAD 1372863(1346603) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X30 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $54 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos4 (1006985) BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD 1024985(1006985) BANDEJA DE ESCRITORIO ISOFIT DOBLE METALICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.224 $ 17.224
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes50 (1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 1025257(1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
44121804
2239-4-LP14
Borradores20 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES 1130411(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
44121705
2239-4-LP14
Portaminas15 (1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD 1024833(1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.895 $ 5.895
Total Neto $ 155.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.531
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 184.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.