Orden de Compra. Nº673630-74-CM18 "TINTAS Y TONER IMPRESORAS HP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673630-74-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER IMPRESORAS HP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITAC
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Gabriel González Videla N°2512
Comuna La Serena
Impuesto 191,67
Dirección de Envío de la Factura Gabriel González Videla N°2512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta7 (1353628 )CARTUCHO DE TINTA HP F6V30AL UNIDAD 1379954(1353628) CARTUCHO DE TINTA HP F6V30AL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 23,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 163,80 US$ 163,80
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta7 (1331495 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 66,50 US$ 66,50
44103103
2239-5-lp14
Tóner10 (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836(1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 79,91 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 799,10 US$ 799,10
Total Neto US$ 1.029,40
Descuento US$ 20,59
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 191,67
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.200,48


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.