Orden de Compra. Nº673684-2725-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-47-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673684-2725-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-47-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-47-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4032
Usuario SIGFE ltrina
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 25080
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221603
Tubería de extensión arterial o intravenosa440UnidadI03-0004 EXTENSOR VENOSO 100 CM C/LLAVE 3 VIASALARGADOR VENOSO CON LLAVE 3 PASOS 100 CMS. ESTERIL VENCE EN 2023. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 40 UNIDADES POR CAJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.080
TOTAL OC $ 157.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.