Orden de Compra. Nº673684-873-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-49-LQ18 "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673684-873-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 673684-49-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673684-49-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1578
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 27968
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra1600UnidadJ06-0003 TORULAS ALGODON 1 GR PAQ*4 ESTERIL (AUTOCLAVE A VAPOR O R. GAMMA)A2SE0326 - TORULA DE ALGODÓN 1 GRX 4UN. 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200
Total Neto $ 147.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.968
TOTAL OC $ 175.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.