Orden de Compra. Nº673721-10-SE26 "Implementación y operación VAIS 2026-2028 desde 662237-51-LR25 LS N°4 RM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673721-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Implementación y operación VAIS 2026-2028 desde 662237-51-LR25 LS N°4 RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 662237-51-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Ahumada 370, piso 8, oficina 800, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 29969225,35
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 370, piso 8, oficina 800, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor katharina veronica
Razón Social CORPORACION DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y ACOGIDA MAÑ
R.U.T. 65.056.976-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal katharina veronica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122103
Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s1Unidad no definidaLínea de servicio N° 4 RMViviendas de Apoyo a la Integración Social” (VAIS) $ 157.732.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.732.765 $ 157.732.765
Total Neto $ 157.732.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.969.225
TOTAL OC $ 187.701.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.