Orden de Compra. Nº673721-102-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 673721-26-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673721-102-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 673721-26-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 91315026
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juanpa
Razón Social CENTRO COMUNIDAD TERAPEUTICA COLINA
R.U.T. 74.658.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juanpa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122103
Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias1Unidad no definidaPR Población General período 2025-2026 Resolución 55/25 que Aprueba Trato Directo SE SOLICITA ACEPTAR OC Y MENCIONAR EN FACTURACIÓN PAGO 30 DIAS Estimado Proveedor recuerde que: Los Documentos Tributarios electrónicos tales como, Facturas Afectas, Facturas Exentas, Nota de Crédito, Notas de Débito Guías De Despacho, favor remitir el archivo XML que construye el Documento Tributario Electrónico (DTE) a la casilla de intercambio definida ante el SII dipresrecepcion@custodium.com   $ 480.605.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.605.400 $ 480.605.400
Total Neto $ 480.605.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.315.026
TOTAL OC $ 571.920.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.