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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673721-35-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD Prórroga planes de tratamiento LV y LVI Licitación ID 662237-19-LR22 LS N°8 Desierta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
4968120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comterra |
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Razón Social |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO COMUNI
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R.U.T. |
65.535.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comterra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s | 1 | Unidad no definida | Trato directo por
prórroga de 3 meses de
contratación de planes
de tratamiento para
personas condenadas a
libertad vigilada y
libertad vigilada
intensiva con consumo
problemático de drogas
y alcohol. Vigencia hasta
el 31 de agosto 2024 | |
$ 26.148.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.148.000
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$ 26.148.000
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Total Neto
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$ 26.148.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.968.120
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$ 31.116.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.