Orden de Compra. Nº673721-66-AG25 "SENDA R.M. / Adquisición materiales y útiles de aseo / Compra ágil: 673721-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673721-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SENDA R.M. / Adquisición materiales y útiles de aseo / Compra ágil: 673721-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 194 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 229406
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RVC ltda
Razón Social RVC GESTIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.599.886-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RVC ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200UnidadAdquisición toallas de papel, según características descritas en Términos de Referencia adjuntos  $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.600 $ 469.600
53131624
Toallitas húmedas120UnidadAdquisición toallitas húmedas, según características descritas en Términos de Referencia adjuntos  $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.520 $ 275.520
47131816
Desodorantes260UnidadAdquisición desodorantes ambientales en aerosol, según características descritas en Términos de Referencia adjuntos  $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.280 $ 462.280
Total Neto $ 1.207.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.406
TOTAL OC $ 1.436.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.