Orden de Compra. Nº675-156-CM18 "Articulos de escritorio y papeleria Programa FNDR"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675-156-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio y papeleria Programa FNDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 21515
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras30 (1108016 )CORCHETERA RAPID E-12 UNIDAD 1128016(1108016) CORCHETERA RAPID E-12 UNIDAD; Código: 44010; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.690 $ 72.690
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma50 (1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: 88885; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1386544 )CORCHETES NOVUS 23/15 1000 UNIDADES 1413045(1386544) CORCHETES NOVUS 23/15 1000 UNIDADES; Código: 70170; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.490 $ 13.490
46111502
2239-4-LP14
Minas100 (1006345 )MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD 1024345(1006345) MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD; Código: 83266; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
Total Neto $ 114.380
Descuento $ 1.144
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 134.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.