Orden de Compra. Nº675-162-CM18 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Factura 10941"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675-162-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Factura 10941
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 3420
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURGRAFIC
Razón Social SURGRAFIC S A
R.U.T. 99.514.070-5
Sucursal SURGRAFIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
2239-2-LP15
Servicios de copias en blanco y negro15 (1154134 )FOTOCOPIA PLANO - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL 1177134(1154134) FOTOCOPIA PLANO - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 18.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 21.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.