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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
675-178-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sobres americanos Programa FNDR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi Bienes Nacionales VII REGION |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
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R.U.T. |
61.402.019-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
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R.U.T. |
61.402.019-9 |
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Dirección de Facturación |
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
49462 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIAS TUCAN S.A. |
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Razón Social |
LIBRERIAS TUCAN SA
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R.U.T. |
76.926.330-6 |
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Sucursal |
LIBRERIAS TUCAN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 838 | | (1006939 )SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES 1024939 | (1006939) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 274.026
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$ 274.026
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Total Neto
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$ 274.026
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Descuento
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$ 13.701
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.462
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 309.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.