Orden de Compra. Nº
675-203-CM17
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Aquisicion Articulos de Aseo BBNN Maule
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
675-203-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Aquisicion Articulos de Aseo BBNN Maule
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T.
61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T.
61.402.019-9
Dirección de Facturación
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
267800,0638
Dirección de Envío de la Factura
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
15
(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489
(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: ACCGUALAT1467;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.880
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
80
(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221
(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 8.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 665.200
$ 665.200
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
1
(975391) GUANTES 3M SCOTCHBRITE MULTIUSO TALLA S 24 PARES 990391
(975391) GUANTES 3M SCOTCHBRITE MULTIUSO TALLA S 24 PARES; Código: ACCGUADOM1482;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 31.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.523
$ 31.523
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
100
(975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD 990857
(975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos
3
(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214
(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: QUICOCLAV3420;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 21.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.876
$ 63.876
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD
50
(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717
(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: HIPJESGRA2420;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.850
$ 46.850
0
2239-7-LP12
FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120
3
(981746) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120 ML 12 UNIDADES X CAJA 997227
(981746) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120 ML 12 UNIDADES X CAJA; Código: HIPJCOGRA2665;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 24.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.637
$ 74.637
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
20
(1369446) PAPEL HIGIÉNICO TORK SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 UNIDADES 1396006
(1369446) PAPEL HIGIÉNICO TORK SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 UNIDADES; Código: HIPHIGVAR2378;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 25.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 502.300
$ 502.300
Total Neto
$ 1.453.066
Descuento
$ 43.592
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 267.800
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.677.274
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.