Orden de Compra. Nº675-203-CM17 "Aquisicion Articulos de Aseo BBNN Maule"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675-203-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Aquisicion Articulos de Aseo BBNN Maule
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 267800,0638
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas15 (679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: ACCGUALAT1467;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel80 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.200 $ 665.200
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas1 (975391) GUANTES 3M SCOTCHBRITE MULTIUSO TALLA S 24 PARES 990391(975391) GUANTES 3M SCOTCHBRITE MULTIUSO TALLA S 24 PARES; Código: ACCGUADOM1482;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.523 $ 31.523
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza100 (975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD 990857(975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: QUICOCLAV3420;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.876 $ 63.876
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD50 (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: HIPJESGRA2420;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.850 $ 46.850
0
2239-7-LP12
FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1203 (981746) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120 ML 12 UNIDADES X CAJA 997227(981746) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120 ML 12 UNIDADES X CAJA; Código: HIPJCOGRA2665;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.637 $ 74.637
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (1369446) PAPEL HIGIÉNICO TORK SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 UNIDADES 1396006(1369446) PAPEL HIGIÉNICO TORK SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 UNIDADES; Código: HIPHIGVAR2378;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.300 $ 502.300
Total Neto $ 1.453.066
Descuento $ 43.592
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.800
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.677.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.