Orden de Compra. Nº675-205-CM16 "Coffe Talleres Prevención Programa FNDR"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675-205-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Coffe Talleres Prevención Programa FNDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 34431,5169
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas10 (967043) GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE ROJA 135 GR UNIDAD 984043(967043) GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE ROJA 135 GR UNIDAD; Código: Z102416;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo8 (1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD 1059441(1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD; Código: Z193924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.504 $ 27.504
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera2 (969740) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA PLATANO 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES 986740(969740) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA PLATANO 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES; Código: Z399639;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.124 $ 11.124
50202306
2239-23-LP13
Refrescos10 (1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD 1048173(1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD; Código: Z384924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
50202306
2239-23-LP13
Refrescos2 (1027104) BEBIDA DESECHABLE SPRITE ZERO 1500CC 6 UNIDADES 1047295(1027104) BEBIDA DESECHABLE SPRITE ZERO 1500CC 6 UNIDADES; Código: Z403824;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.108 $ 12.108
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos5 (966142) CARAMELO AMBROSOLI FRUGELE CITRIC 350 GRS UNIDAD 983142(966142) CARAMELO AMBROSOLI FRUGELE CITRIC 350 GRS UNIDAD; Código: Z091924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas10 (1040334) GALLETA QUAKER ROLLO AVENA GRANOLA 187 GRS UNIDAD 1060719(1040334) GALLETA QUAKER ROLLO AVENA GRANOLA 187 GRS UNIDAD; Código: Z422090;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo2 (968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES 985488(968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES; Código: Z102624;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.248 $ 21.248
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1 (1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1047171(1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: Z108224;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
50161510
2239-23-LP13
Sacarina10 (967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: Z413069;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.990 $ 23.990
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te5 (969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD 986491(969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD; Código: Z382010;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.765 $ 9.765
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te10 (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.230 $ 31.230
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas10 (969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD 986470(969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD; Código: Z108085;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 183.049
Descuento $ 1.830
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.432
Impuesto específico $ 2.069
TOTAL OC $ 217.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.