Orden de Compra. Nº
675-205-CM16
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Coffe Talleres Prevención Programa FNDR
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
675-205-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Coffe Talleres Prevención Programa FNDR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T.
61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T.
61.402.019-9
Dirección de Facturación
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
34431,5169
Dirección de Envío de la Factura
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
10
(967043) GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE ROJA 135 GR UNIDAD 984043
(967043) GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE ROJA 135 GR UNIDAD; Código: Z102416;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.310
$ 3.310
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo
8
(1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD 1059441
(1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD; Código: Z193924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.504
$ 27.504
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera
2
(969740) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA PLATANO 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES 986740
(969740) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA PLATANO 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES; Código: Z399639;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.124
$ 11.124
50202306
2239-23-LP13
Refrescos
10
(1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD 1048173
(1027909) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA LIGHT 1500 CC UNIDAD; Código: Z384924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.790
$ 8.790
50202306
2239-23-LP13
Refrescos
2
(1027104) BEBIDA DESECHABLE SPRITE ZERO 1500CC 6 UNIDADES 1047295
(1027104) BEBIDA DESECHABLE SPRITE ZERO 1500CC 6 UNIDADES; Código: Z403824;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.108
$ 12.108
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos
5
(966142) CARAMELO AMBROSOLI FRUGELE CITRIC 350 GRS UNIDAD 983142
(966142) CARAMELO AMBROSOLI FRUGELE CITRIC 350 GRS UNIDAD; Código: Z091924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
10
(1040334) GALLETA QUAKER ROLLO AVENA GRANOLA 187 GRS UNIDAD 1060719
(1040334) GALLETA QUAKER ROLLO AVENA GRANOLA 187 GRS UNIDAD; Código: Z422090;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo
2
(968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES 985488
(968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES; Código: Z102624;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.248
$ 21.248
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
(1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES 1047171
(1026980) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KG 20 UNIDADES; Código: Z108224;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
50161510
2239-23-LP13
Sacarina
10
(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168
(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: Z413069;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.990
$ 23.990
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te
5
(969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD 986491
(969491) TÉ SUPREMO PREMIUM VERDE 50 BOLSAS UNIDAD; Código: Z382010;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.765
$ 9.765
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te
10
(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178
(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.230
$ 31.230
50201710
2239-23-LP13
Té de hierbas
10
(969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD 986470
(969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD; Código: Z108085;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 183.049
Descuento
$ 1.830
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.432
Impuesto específico
$ 2.069
TOTAL OC
$ 217.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.