Orden de Compra. Nº675-280-SE09 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675-280-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 675-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Bienes Nacionales VII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE UNO NORTE Nº 765
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VII Región
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 44705,86
Dirección de Envío de la Factura UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M y A
Razón Social MARCELA DE JESUS ACEVEDO AGUSTO
R.U.T. 11.983.688-3
Sucursal M y A
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo, segun factura Nº 244.  $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294
Total Neto $ 235.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.706
TOTAL OC $ 280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.