|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
675-60-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PORTA DIPTICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
|
|
R.U.T. |
61.402.019-9 |
|
Dirección de Facturación |
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
14915 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTIAN MAUREIRA ROJAS |
|
Razón Social |
CRISTIAN MAUREIRA ROJAS
|
|
R.U.T. |
9.178.559-5 |
|
Sucursal |
CRISTIAN MAUREIRA ROJAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 1 | Unidad no definida | CONFECCION DE 01 PORTA DIPTICO EN ACRILICO DE 1.50 X 1.00 SEGUN DISEÑO TAMAÑO DE 1.50 X 1.00
| |
$ 78.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.500
|
$ 78.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.915
|
|
$ 93.415
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.