Orden de Compra. Nº675279-16-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675279-16-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantía de Nueva Imperial
Razón Social Poder Judicial
R.U.T. 61.940.400-9
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 546
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Poder Judicial
R.U.T. 61.940.400-9
Dirección de Facturación Urrutia 546
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 6907
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 546
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008012 )LÁPIZ FABER CASTELL GOMA C/CEPILLO UNIDAD 1026012(1008012) LÁPIZ FABER CASTELL GOMA C/CEPILLO UNIDAD; Código: 10590; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1570624 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE FUCSIA NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572524(1570624) NOTA AUTOADHESIVA TORRE FUCSIA NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: 36548FU; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1570632 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE VERDE NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572532(1570632) NOTA AUTOADHESIVA TORRE VERDE NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: 36548VE; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
Total Neto $ 36.720
Descuento $ 367
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.907
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.