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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
675919-5-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2-2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Villarrica |
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Razón Social |
Juzgado de Garanta de Villarrica
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R.U.T. |
61.940.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garanta de Villarrica
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R.U.T. |
61.940.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
4844,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2018 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 4 | | (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672 | (1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.320
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$ 22.320
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 5 | | (1152862 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445 | (1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.435
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$ 3.435
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Total Neto
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$ 25.755
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Descuento
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$ 258
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.844
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 30.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.