Orden de Compra. Nº675919-5-CM18 "2-2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garanta de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675919-5-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 2-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Villarrica
Razón Social Juzgado de Garanta de Villarrica
R.U.T. 61.940.800-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garanta de Villarrica
R.U.T. 61.940.800-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso
Comuna Villarrica
Impuesto 4844,43
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 285 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1152862 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.435 $ 3.435
Total Neto $ 25.755
Descuento $ 258
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.844
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.