Orden de Compra. Nº675928-2-SE25 "Suministro 14 recargas agua para Juz.Trabajo Arica"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 675928-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro 14 recargas agua para Juz.Trabajo Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1696-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Arica
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Arica
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 945 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Arica
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada 945 - 1° Piso
Comuna Arica
Impuesto 0,087172
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 945 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2025
TítuloDescripción
FACTURA
Valor UF $ 38.384,41; Compra 14 recargas con agua purificada.
Facturar a: Corporación Administrativa del Poder Judicial; RUT
60.301.001-9; Dirección Blanco Encalada 945 primer piso. Hacer
referencia a la Orden de Compra 675928-2-SE25
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua San Gabriel
Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
R.U.T. 11.844.506-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua San Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1GlobalValor UF $ 38.384,41; Compra 14 recargas con agua purificada. Facturar a: Corporación Administrativa del Poder Judicial; RUT 60.301.001-9; Dirección Blanco Encalada 945 primer piso. Hacer referencia a la Orden de Compra 675928-2-SE25  UF 0,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,4588 UF 0,4588
Total Neto UF 0,4588
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0872
TOTAL OC UF 0,5460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.