Orden de Compra. Nº677-20-AG24 "Materiales de Aseo Subsecretaria"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 677-20-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Subsecretaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bío
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Facturación Aníbal Pinto 442, Tercer piso
Comuna Concepción
Impuesto 52986,25
Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 442, Tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
llama 954419020 
entrega 3er piso , anibal pinto 442, concepcion, ref. frente plaza de armas. 
Hora de Entrega de 9:00 a 13:30 horas 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5Unidadchascones para limpiar tasa de baño.  $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.385 $ 3.385
47131615
Escobillones5UnidadEscobillones  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131821
Compuestos desengrasantes10Unidadlavalozas de 500 ml  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.310 $ 10.310
47131816
Desodorantes20Unidad20 unidades de desodorante ambiental desinfectante (lysoform o similar)  $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.880 $ 28.880
14111703
Toallas de papel30Unidad30 paquetes de 2 unidades (60 en total)  $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
14111704
Papel higiénico10Unidad10 paquetes de 6 rollos de 300 metros de papel higiénico doble hoja. (60 rollos)  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 278.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.986
TOTAL OC $ 331.861


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.108.673-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.205.442-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.