Orden de Compra. Nº677-22-AG25 "Materiales de Oficina Subsecretaria"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 677-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Subsecretaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bío
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción.
Comuna Concepción
Impuesto 161205,5
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar5000UnidadSOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO BLANCOSOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO BLANCO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo100UnidadLAPIZ V BALL GRIP COLOR AZUL 1.0LAPIZ V BALL GRIP COLOR AZUL 1.0 $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.100 $ 142.100
44121625
Sacapuntas40UnidadSACAPUNTAS METALICOSSACAPUNTAS METALICOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122011
Carpetas para archivos1550UnidadCARPETAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.850 $ 320.850
44122001
Archivadores de fichas70UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300
Total Neto $ 848.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.206
TOTAL OC $ 1.009.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.