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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
677-306-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación y Mantención Eléctrica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
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R.U.T. |
61.402.006-7 |
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Dirección de Facturación |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
24225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aníbal Pinto 442, Tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE BUKER MUÑOZ |
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Razón Social |
JORGE RODOLFO BUKER MUNOZ
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R.U.T. |
8.872.338-4 |
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Sucursal |
JORGE BUKER MUÑOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Unidad no definida | | Provisión he instalación de 9 ampolletas led en diferentes oficinas, provisión he instalación de tubos led, revisión de corto circuito, cambio de transformación de 3 tubos led. |
$ 127.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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Total Neto
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$ 127.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.225
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$ 151.725
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.