Orden de Compra. Nº677-32-SE20 "Reparación y Mantención Eléctrica "
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 677-32-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Eléctrica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NACIONALES VIII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO Nº 444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción.
Comuna Concepción
Impuesto 46208
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 444, Local 9 Galeria Alessandri, Concepción.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE BUKER MUÑOZ
Razón Social JORGE RODOLFO BUKER MUNOZ
R.U.T. 8.872.338-4
Sucursal JORGE BUKER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definida Provisión e instalación de 25 tubos led en el 3er piso, instalación de 6 enchufes en oficinas Chile compra e instalación de interruptor para letrero indicador de numero de atención. $ 243.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.200 $ 243.200
Total Neto $ 243.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.208
TOTAL OC $ 289.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.