|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
677-422-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 677-36-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
677-36-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales VIII Región
|
|
R.U.T. |
61.402.006-7 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
616845,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO Nº 442, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOSE ALARCON A. |
|
Razón Social |
JOSE SALVADOR ALARCON AGUILERA
|
|
R.U.T. |
4.237.898-4 |
|
Sucursal |
JOSE ALARCON A. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Reparacióny pintura de cielos, de acuerdo a especificaciones contenidas en las bases de licitación. | |
$ 3.246.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.246.555
|
$ 3.246.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.246.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 616.845
|
|
$ 3.863.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.