Orden de Compra. Nº678-251-SE12 "Recarga de Toner y Mantención Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 678-251-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Recarga de Toner y Mantención Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra AV. ALEMANIA 0330 TEMUCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco
Comuna *
Impuesto 59873,94
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tinta Sur
Razón Social ERWIN PATRICIO HUAIQUIMILLA PEREZ
R.U.T. 11.804.432-0
Sucursal Tinta Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaRecarga de Toner y Mantención ImpresorasRecarga de Toner y Mantención Impresoras $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126
Total Neto $ 315.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.874
TOTAL OC $ 375.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.