Orden de Compra. Nº678-328-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 678-19-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 678-328-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 678-19-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION GENERAL COCINA, SEREMI DE BIENES NACIONALES
Proveniente de Licitación 678-19-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco
Comuna -1
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROMULO ISRAEL SANDOVAL RIQUELME
R.U.T. 5.823.926-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadInstalación o reparación de paredesREPARACION COCINA, VER TERMINOS DE REFERENCIA $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.