Orden de Compra. Nº678-370-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 678-23-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 678-370-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 678-23-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEÑALETICA INFORMATIVA, DE DERECHOS ACCESO A PLAYA
Proveniente de Licitación 678-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco
Comuna -1
Impuesto 383192,76
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROYECTOS CORPORATIVOS FELIPE FUENTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.918.290-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
señales orientadoras4Unidadseñales orientadorasVER RESOLUCION CON TERMINOS DE REFERENCIA $ 504.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.804 $ 2.016.804
Total Neto $ 2.016.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.193
TOTAL OC $ 2.399.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.