Orden de Compra. Nº678-382-SE09 "suministros"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 678-382-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2009
Nombre de la Orden de Compra suministros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. IX REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IX Región
R.U.T. 61.402.018-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 535 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 7600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 535 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nutrilar
Razón Social Nutrilar Ltda
R.U.T. 76.312.680-3
Sucursal Nutrilar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181801
Equipo y suministros para elaboración de café1Unidad no definidasuministrossuministros $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 40.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.600
TOTAL OC $ 47.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.