|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
678-78-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina Catastro desde compra agil 678-14-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales IX Región
|
|
R.U.T. |
61.402.018-0 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 535 Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
72988,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 535 Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2021 |
|
|
|
Proveedor |
SOC COMERCIAL DICER LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL DICER LTDA
|
|
R.U.T. |
78.715.730-0 |
|
Sucursal |
SOC COMERCIAL DICER LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 8 | Unidad | Rollos de papel bond INK- Jet 0,914 x 50 mts. 80 grs | |
$ 6.416,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.328
|
$ 51.328
|
14111509
| Artículos de papelería | 3 | Unidad | Rollos de papel poliéster 80 Mic. 0,91 x 30 mts | |
$ 100.940,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.820
|
$ 302.820
|
|
|
Total Neto
|
$ 354.148
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 30.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.988
|
|
$ 457.136
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.