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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680-19-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga contrato aseo Oficinas Seremi Bs.Nacional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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680-9-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales X Región
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R.U.T. |
61.402.014-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
94050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aseomontt |
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Razón Social |
NANCY DEL CARMEN MANCILLA ESPANA
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R.U.T. |
8.295.086-9 |
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Sucursal |
aseomontt |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Prorroga Servicios de Aseo Oficinas Seremi Bienes Nacionales Región de Los Lagos, por los meses enero a marzo de 2009. | |
$ 495.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495.000
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$ 495.000
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Total Neto
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$ 495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.050
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$ 589.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.