Orden de Compra. Nº680-192-CM17 "Consumo Combustible Vehículos Seremi y Of.Provinciales"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680-192-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Consumo Combustible Vehículos Seremi y Of.Provinciales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. X REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13067,44
Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180301
2239-1-lp14
Bencineras o bombas de bencina1 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO $ 68.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.776 $ 68.776
Total Neto $ 68.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.067
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.