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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680-29-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 680-14-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales X Región
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R.U.T. |
61.402.014-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SEMINARIO S/N, EX HOSPITAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
102714,82300885 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SEMINARIO S/N, EX HOSPITAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pedro andres ulloa lafquen |
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Razón Social |
PEDRO ANDRES ULLOA LAFQUEN
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R.U.T. |
14.554.135-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pedro andres ulloa lafquen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad no definida | Mantención y conexión de generador a tablero eléctrico para prendido automático ante cortes de luz. | Mantención y conexión de generador a tablero eléctrico para prendido automático ante cortes de luz. |
$ 570.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.825
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$ 570.825
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Total Neto
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$ 570.825
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 102.715
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$ 673.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.