Orden de Compra. Nº680-64-AG21 "Articulos de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680-64-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Los Lagos
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480
Comuna Puerto Montt
Impuesto 30531,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5Unidad5 paños de genero limpieza de 45*50  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad4 pares de guantes amarillos para limpieza de latex  $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.944 $ 3.944
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8Unidad4 litros de abrillantador de piso, 4 litros de limpia piso  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
24111503
Bolsas de plástico12Paquete06 paquetes de bolsas de basura pequeña 50*70 y 06 paquetes de bolsas de basura de 70*90  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.776 $ 4.776
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr120Caja120 cajas de 50c/u de mascarillas color negro o azul certificadas  $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.280 $ 116.280
47131805
Limpiadores de uso general13Unidad5 lavalozas de 1 litro, 20 unidades de esponjas de cocina para lavar loza 3 limpia vidrios de 500cc aprox. y 3 lustra muebles  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
47131615
Escobillones2Unidad02 escobillones multiuso grande  $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
Total Neto $ 160.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.531
TOTAL OC $ 191.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.