Orden de Compra. Nº680-72-AG24 "Materiales de escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 680-72-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Los Lagos
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 221
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región
R.U.T. 61.402.014-8
Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480
Comuna Puerto Montt
Impuesto 208646,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos3000UnidadCARPETAS DE CARTON DIFERENTES COLORES 500 CADA COLOR; AZUL, ROJO,CELESTE,VERDE,NARANJO,AMARILLO   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44122104
Clips para papel2000UnidadGANCHO MARIPOSA LIBRERÍA N°9   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44121611
Perforadoras10UnidadPERFORADORA PEQUEÑA 10 HOJAS SIMILAR A ISOFIT PP-15   $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos100UnidadCAJAS MEMPHIS medida standard 37cm de largo 14cm de ancho 26cm de alto   $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADORES PUNTA FINA  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590
14111525
Papel multiuso120UnidadHOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.120 $ 441.120
55121606
Etiquetas autoadhesivas15PaqueteETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS medida 100X30 APROX.   $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.990 $ 42.990
Total Neto $ 1.098.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.647
TOTAL OC $ 1.306.787


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.