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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
680-76-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales X Región
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R.U.T. |
61.402.014-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 edificio Intendencia primer piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
69564,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DECIMA REGION Nº 480 edificio Intendencia primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2021 |
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Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121635
| Portarrollos de cinta adhesiva | 20 | Unidad | PORTA CLIP CON TAPA DE IMAN | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 400 | Unidad | CAJAS DE ARCHIVO ESTÁNDAR 3306 25X15X40 | |
$ 689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.600
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$ 275.600
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 10 | Unidad | LIBRO DE CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO 100 HOJAS | |
$ 1.391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.910
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$ 13.910
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44122104
| Clips para papel | 20 | Unidad | PORTA SCOTCH MEDIANO | |
$ 3.441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.820
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$ 68.820
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Total Neto
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$ 366.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.565
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$ 435.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.